英华特涡旋发布2024年年报:业绩同比增长7.52%,研发费用同比增长86.17%,未来可期
4月,苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“英华特”,股票代码301272)发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入596,733,293.21元,同比增长7.52%,在2024年整体经济发展并非足够乐观的情况下,依然展现出了强有力的竞争力。英华特作为首家制冷涡旋式压缩机技术层面打破外资垄断,具备稳定供货能力的中国企业,产品较外资性价比优势明显,在国产替代处于加速阶段将会逐步加速。
2024年公司费用呈现出不同的变化趋势。销售费用为19,534,697.62元,同比增长24.24%;管理费用为23,865,286.45元,增长12.14%;财务费用为 -4,848,049.28元,增长49.16%,主要系报告期内利息收入及汇兑损益增加,利息费用减少所致;研发费用为48,609,815.54元,大幅增长86.17%,主要系报告期内新产品平台研发投入增加所致。
从年报中可以看到,英华特2024年销售费用的增长主要源于市场推广费、人员差旅费及职工薪酬的增加。这表明公司在积极拓展市场,通过增加销售投入来提升产品的市场份额和品牌知名度,但同时也增加了成本,需要关注销售费用增长是否能有效转化为销售收入的提升。
其中,特别值得关注的是企业研发费用的大幅增长。英华特2024年在多个项目上进行研发投入,如汽车涡旋压缩机的研发及产业化、变频涡旋压缩机的研发等。虽然短期内会增加成本,但研发投入有助于提升公司的技术竞争力和长期发展潜力。
2024年,英华特研发投入金额为48,609,815.54元,占营业收入比例为8.15%,较上年的4.70%有显著提升。研发支出资本化的金额为0元,资本化研发支出占研发投入的比例及占当期净利润的比重均为0%。公司扩充研发队伍,研发人员数量从2023年的56人增加到106人,增长89.29%,研发人员占比也从17.61%提升至26.04%。
研发人员在学历和年龄结构上也有所变化。本科及以上学历人员增加,30岁以下及30 - 40岁的研发人员数量增长显著。这表明公司在积极引进年轻且具备较高学历的人才,为研发创新注入新的活力,但也需要关注新老人员的融合和团队的稳定性。在研发项目中,也已经有多个项目推进,部分已量产上市,如30HP涡旋压缩机的研发、高能效双向柔性涡旋压缩机的加高及优化项目等。这些项目旨在拓展产品系列,增强市场竞争力。
相关证券公司研报认为,总体而言,英华特在2024年虽营业收入有所增长,研发费用和经营现金流的变化值得关注。英华特在面临多种风险挑战时,一直以在提升产品竞争力、优化成本控制和应对市场变化等方面持续努力,以实现可持续发展,可以密切关注英华特后续经营策略和业绩表现。